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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-23</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2151/A DEL 23/11/2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS PLATINUM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 483/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
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      <oggetto>Saldo  fattura n. 946/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 91 D3L 17/12/2012 PER VIAGGIO EFFETTUATO IL 17/12/2012 DA MONTE SANT'ANGELO A FOGGIA E RITORNO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 314/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR A-2-2011-36.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1/2013 del 11/05/2013 per servizio di cena e pranzo  30 alunni Bosco Quarto. </oggetto>
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          <codiceFiscale>03020350710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LOGIKA 2000  SOCIETA' COOPERATIVA  A R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 07 del 02/07/2013 per service audio e luce Progetto PON F-2-FSE-2011-113 "Cosa mettiamo in scena".</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 939/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.65</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 938/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.65</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 61/13 del 17/04/2013 per manutenzione e sostituzione pezzi alle fotocopiatrici.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 226/2013/EC del 28/09/2013  per acquisto Videoproeittore, Lavagna interattiva, PC Docente, monitor, PC allievi,  ecc. . Progetto FESR -B-2.B-2011-22.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
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      <oggetto>Acconto su fattura n. 338 del 24/10/2013 Progetto PON B-2.A-FESR-2011-32  per acquisto Sistema fotovoltaico/eolico,Simulatore di impianto fotovoltaico, Minilaboratorio di energia solare, ecc.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA  VENETA   SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7221.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 230//2013/EC del 28/09/2013 per acquisto  Lavagna  interattiva, videoproiettore,notebook, cattedra multimediale, server  ecc. Progetto FESR -A-2-2011-36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19560.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19560.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 315/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.A-2011-32.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250A93838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 932/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2609A05FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 08/05/2013 per viaggio effettuato  da Monte S. Angelo a Pescara e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1381.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1381.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z260A27BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 794/12 del 30/05/2013 per acquisto registri vari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z270C6FDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 169 del 21/11/2013 per acquisto di n. 1 registro di Protocollo Mod. 436.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z280847B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/a del 16/01/2013 per acquisto materiale di pronto soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944030715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  MUSCETTOLA  S A S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01944030715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  MUSCETTOLA  S A S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310CA4CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2662 del 09/12/2013 per acquisto materiale sportivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY  &  SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY  &  SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3308AF65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 10360 e 10361 del 18/03/2013 per acquisto prodotti didattici DVD.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3309836CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta del 13/04/2013 per acquisto biglietti viaggio d'istruzione Monte S. Angelo - Tropea.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383720721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO "FDG"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383720721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO "FDG"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1256.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1256.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0AA5841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48 del 13/07/2013 per viaggi effettuati, quota comprensiva di pranzo in ristorante e ingresso ai Musei.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2064.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2064.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0BA0F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 02/10/2013 per viaggio effettuato giorno 27/09/2013 da Monte S. Angelo a S. Marco in Lamis e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B095DA09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 08/05/2013 per viaggio effettuato da Monte S. Angelo a Padula e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.10</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C0A9A84F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04 del 09/04/2013 per service audio luce per manifestazione Progetto PON F - 2 FSE -2011 - 113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/22 del 13/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto   C-1-FSE-POR _PUGLIA-2011-341</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 316/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.B-2011-22.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 937/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 944/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 25/03/2013 per noleggio autobus da Monte S. Angelo - Foggia - San Giovanni Rotondo e ritorno giorni  22 e 23/03/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquiso Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti Appendice VIII.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 925/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/02 del 18/01/2013 per pubblicità Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/01 del 14/01/2013 per  rilegatura registro generale dei voti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 012050 del 15/05/2013 per igienizzazione locali scolastici periodo del servizio dal 30/04/2013 al 29/10/2013.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 028853 del 31/10/2013 per servizio dal 30/10/2013 al 29/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6006C368C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. n. 25/2013/EC del  04/02/2013 Progetto  E-1-FESR-2011-1190 per acquisto LIM/schermo,  computer docente e alunni, Armadio mobile ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12093.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12093.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z600BD54E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 147/13 del 09/10/2013 per manutenzione varia Switch di rete 10/100, rullo fusore, ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6608D2C1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/13 del 28/02/2013 per acquisto fotoconduttore per fotocopiatrice Sharp.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69057B39F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/13 del 30/09/2013 per compenso Progettazione Esecutiva Progetto FESR IT 161 PO 004 "Ambienti per l'Apprendimento".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSLVCN54M28A783B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIELLO  VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSLVCN54M28A783B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIELLO  VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26153.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26153.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6DDA93709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 930/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo. Progetto PON D-1-FSE-2011-576.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F024223F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo polizza n. 2011/02858 . Assicurazione per n. 603 alunni dal 10/12/2011 al 10/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5969.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5969.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70013882F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese postali mese di agosto 2011 Conto contrattuale n. 30087518-001.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700A27C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201301300-03-9-C del 23/05/2013 per aggiornamento "Il nuovo manuale pratico dei contratti pubblici + CD-Rom"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720980519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 486/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720A36EE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 177/2013/FT del 10/06/2013 per manutenzione straordinaria Laboratori Licei.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z760D0DB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 313/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR A-2-2011-36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79080403C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 200674/2001, 200675/2001 E 200676/2001 DEL 30/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO    s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO    s.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A0A17C08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 228/2013/EC del 28/09/2013 Progetto PON  A-2-FESR-2011-36 per acquisto Lapcabby 32H per 32 notebook,access point per rete wireless, Tablet PC 10,1" Toshiba at 10-A -104, Armadio rack ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18684.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A0A9369E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 940/13 del 28/06/2013 per acquisto di materiale di pubblicità, Progetto PON C-4-FSE-2011-479.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 246/2013/FT del 28/09/2013 per lavoro di manutenzione straordinaria Laboratorio ITC e cablaggio sede centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8008AF58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 27/02/2013 per acquisto registro protocollo mod. 436.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 485/13 del 30/03/2013 per  pubblicità  Progetto PON  C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 01/02/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 12 del 17/04/2013 - n. 21 del 27/04/2013 - n. 23 del 03/05/2013 per viaggi effettuati da Monte S. Angelo a Foggia e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1//23 del 15/03/2013 per pubblicità progetto PON G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>125.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 941/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON D-1-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>147.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 934/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1529.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1529.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 926/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 317/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.B-2011-22.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70A46C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 224/2013/EC del 28/09/2013 Progetto PON B-2.B-FESR-2011-22  per acquisto Lavagna interattiva 77" ,VideoproiettoreXGA, PC docente Oliodata, Cuffie stereo, PC allievi,  ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15790.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15790.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 935/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1778.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1778.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA03378DB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 416/A del 02/02/2012 per contratto di assistenza AXIOS PLATINUM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 26/03/2013 per noleggio  n. 2 autobus da Monte S. Angelo - Foggia e ritorno giorno 25/03/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 931/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>549.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49 del 25/01/2013  per rinnovo licenza antivirus,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069200719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[WITINFORMATICA  S. n.c.  di  BORTONE  MIRELLA & C.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069200719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[WITINFORMATICA  S. n.c.  di  BORTONE  MIRELLA & C.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 34 del 30/05/2013 per viaggio effettuato giorno 28/05/2013 da Monte S. Angelo - Napoli e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB05AF979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 136E/2012, 133E/2012 E 135E/2012 DEL 18/09/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02549520753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOLS OF  ENGLISH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22031.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22031.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura per fornitura e posa in opera di una lbreria in vetro, composta in n. 5 mensole in cristallo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLFNC74M18F631E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F.  NEW HOUSE  DI LAURIOLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLFNC74M18F631E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F.  NEW HOUSE  DI LAURIOLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 2392 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITÀ PROGETTO PON C-1-FSE-2011-341</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC109AA085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21 del 26/04/2013 acquisto materiale per manutenzioni varie.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1071.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/2013 del 09/04/2013 per viaggio d'istruzionw dal 15/04/2013 al 20/04/2013 Tropea.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995330798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVACANZE  S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995330798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVACANZE  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3980.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1069/13 del 31/07/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON  C-5-FSE-2011-223.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2237.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2237.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60980530</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 487/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1182.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC60C00C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 666 del 14/10/2013 per fornitura e sostituzione su centrale telefonica protezione elettrica Fitre 220V su barra DIN 19".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90A9355C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ldo fattura n. 928/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto PON  C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 927/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto PON  C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 933/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD208D2BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta fiscale del 19/03/2013 per acquisto libri "Ricostruzione di carriera".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 942/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60BA0F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 23/09/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA085AB45</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 25/01/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0A93605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 929/13 del 28/06/2013 per acquisto di materiale di facile consumo Progetto PON C-4-FSE-2011-479.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0B12712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1070/13 del 31/07/2013 per acquisto materiale  Pubblicità, Progetto PON C-5-FSE-2011-223.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0A933E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 936/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2092F2C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  2013003870 del 20/03/2013 per acquisto enciclopedia " I classici della Letteratura".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5602.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5602.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20A10403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 198 del 20/03/2013 per acquisto libri  " A due passi dall'Italiano" Progettto PON G-1-FSE-2011-322</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNMSM70A15L219M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colanardi Massimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNMSM70A15L219M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colanardi Massimo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20A93928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 945/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50A103D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/051 del 23/05/2013 per Pubblicità  Progetto PON E-1-FESR-2011-1190, manifesti 70x100 cm.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE90BD77D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130167965/2001 del 18/10/2013 per acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyQ s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyQ s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1204.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF30A937DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 943/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70C05EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67 del 30/10/2013 per viaggio effettuato giorno 29/10/2013 Monte S. Angelo - Molfetta-Trani- Bari r ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C6FE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/110 del 20/11/2013 per fornitura manifesti pubblicitari a colori Progetto  PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
