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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-23</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 20/PA del 04/08/2014 per Direzione lavori Progetto Asse II  FESR C-2-2010-2660.</oggetto>
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      <oggetto>Salkdo fattura n. 05 del 01/04/2014  anticipo per lavori di riqualificazione ITIS  Progetto C-1-FESR-2010-4165 </oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 13/08/2014  per formazione linguistica 60 ore  e  certificazione  delle competenze linguistiche per 15 studenti lotto 1. </oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2151/A DEL 23/11/2012 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS PLATINUM</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 86 del 12/12/2014 per acquisto valiigetta porta utensili completa di attrezzi per elettricista Progetto  Area a Rischio.</oggetto>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 483/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 25/01/2014  per rinnovo licenza antivirus scadenza 25/01/2015.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03069200719</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo  fattura n. 946/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.16</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 32/ del 04/03/2014 pper acquisto Hardisk toshiba usb 3,0 2,0.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03571580715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNINI BEZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 22/11/2014 per acquisto materiale di pulizia. Lotto n. 2827178</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110F6F549</cig>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 104/14 del 30/05/2014 per acquisto lampada proiettore, lama di pulizia fortocopiatrice. cavo ecc.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11117C8E2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 31/10/2014 per viaggi effettuati giorno 8-9-10 ottobre 2014 da M.S.A  a San Marco in Lamis. Lotto n. 2649785.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1737.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 91 D3L 17/12/2012 PER VIAGGIO EFFETTUATO IL 17/12/2012 DA MONTE SANT'ANGELO A FOGGIA E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 314/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR A-2-2011-36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/2013 del 11/05/2013 per servizio di cena e pranzo  30 alunni Bosco Quarto. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03020350710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LOGIKA 2000  SOCIETA' COOPERATIVA  A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03020350710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LOGIKA 2000  SOCIETA' COOPERATIVA  A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1066.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 07 del 02/07/2013 per service audio e luce Progetto PON F-2-FSE-2011-113 "Cosa mettiamo in scena".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7 DEL 13/03/2014 per viaggio d'istruzione effettuato giorno 14/03/2014, Barletta.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>352.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. V2-586471 del 28/11/2014 e n. V2-587259 del 05/12/2014 per acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN   S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN   S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 939/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.65</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 938/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.65</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 61/13 del 17/04/2013 per manutenzione e sostituzione pezzi alle fotocopiatrici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A0A27B8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 226/2013/EC del 28/09/2013  per acquisto Videoproeittore, Lavagna interattiva, PC Docente, monitor, PC allievi,  ecc. . Progetto FESR -B-2.B-2011-22.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17329.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0A36F13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 338 del 24/10/2013 Progetto PON B-2.A-FESR-2011-32  per acquisto Sistema fotovoltaico/eolico,Simulatore di impianto fotovoltaico, Minilaboratorio di energia solare, ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA  VENETA   SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA  VENETA   SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7221.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7221.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 230//2013/EC del 28/09/2013 per acquisto  Lavagna  interattiva, videoproiettore,notebook, cattedra multimediale, server  ecc. Progetto FESR -A-2-2011-36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19560.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19560.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240D0D8DC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 315/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.A-2011-32.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z250A93838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 932/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2609A05FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 08/05/2013 per viaggio effettuato  da Monte S. Angelo a Pescara e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1381.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1381.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260A27BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 794/12 del 30/05/2013 per acquisto registri vari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270C6FDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 169 del 21/11/2013 per acquisto di n. 1 registro di Protocollo Mod. 436.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z280847B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/a del 16/01/2013 per acquisto materiale di pronto soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944030715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  MUSCETTOLA  S A S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01944030715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA  MUSCETTOLA  S A S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0DF31B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 26/02/2014 per viaggio d'istruzione effettuato giorno 25/02/2014, Chieti - Pescara.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300D922E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 06/02/2014 per viaggio effettuato in data 05/02/2014 da Monte S. Angelo - Barletta  e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310CA4CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2662 del 09/12/2013 per acquisto materiale sportivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY  &  SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY  &  SPORT s.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3308AF65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 10360 e 10361 del 18/03/2013 per acquisto prodotti didattici DVD.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3309836CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta del 13/04/2013 per acquisto biglietti viaggio d'istruzione Monte S. Angelo - Tropea.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383720721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO "FDG"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383720721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO "FDG"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1256.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1256.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370F41273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese Postali mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z390E2A3E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2014005061 del 02/04/2014 per acquisto Lwssico Univ. lessico del XXI secolo e Magna grecia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z390F412D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 930/14 del 21/05/2014 per acquisto registri esami e registri verbali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0AA5841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48 del 13/07/2013 per viaggi effettuati, quota comprensiva di pranzo in ristorante e ingresso ai Musei.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2064.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2064.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0BA0F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 02/10/2013 per viaggio effettuato giorno 27/09/2013 da Monte S. Angelo a S. Marco in Lamis e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B095DA09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 08/05/2013 per viaggio effettuato da Monte S. Angelo a Padula e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B117CC5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 187/14 del 08/11/2014  per sostituzione pezzi Fotocopiatrici. Lotto 2596308</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B11974E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 55  biglietti spettacolo Musical Romeo e Giulietta Bari 5 Dicembre 2014 Teatro Palaflorio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO  STAGE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553591210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST FORWARD SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO  STAGE  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553591210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST FORWARD SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0A9A84F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04 del 09/04/2013 per service audio luce per manifestazione Progetto PON F - 2 FSE -2011 - 113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNM63T23H926Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMILLOTTA ANTONIO M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0E8B7BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11  DEL 01/04/2014 per viaggio d'istruzione effettuato giorno 27/03/2014, Foggia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0965718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/22 del 13/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto   C-1-FSE-POR _PUGLIA-2011-341</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0F41260</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 15/05/2014 per noleggio autobus giorno 05/05/2014 Benevento.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0D0DA41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 316/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.B-2011-22.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430A9348A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 937/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43117CB93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9900043del 04/14/2014 per acquisto radio FM, Box batteria e batterie lotto n. 2629430.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC  ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC  ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470A9388F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 944/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49117C945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su servizi organizzativi viaggio Berlino dal 08/02/15 al 12/02/15. Fattura n. 00002/13/2014 del 22/12/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01098310624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MAGICO SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01098310624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MAGICO SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3565.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3565.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D095C856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 25/03/2013 per noleggio autobus da Monte S. Angelo - Foggia - San Giovanni Rotondo e ritorno giorni  22 e 23/03/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E068020B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquiso Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti Appendice VIII.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z520A933AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 925/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530840785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/02 del 18/01/2013 per pubblicità Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A12AC718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8S00573783 del  05/12/2014 per linea telefonica e ADSL Liceo 1° Bimestre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM    ITALIA    S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM    ITALIA    S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C080638F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/01 del 14/01/2013 per  rilegatura registro generale dei voti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C09C069F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 012050 del 15/05/2013 per igienizzazione locali scolastici periodo del servizio dal 30/04/2013 al 29/10/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C99C069F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 028853 del 31/10/2013 per servizio dal 30/10/2013 al 29/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D12168B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 321/X/14 del 05/12/2014 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON  C-1-FSE-2014-208.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3065.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3065.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6006C368C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. n. 25/2013/EC del  04/02/2013 Progetto  E-1-FESR-2011-1190 per acquisto LIM/schermo,  computer docente e alunni, Armadio mobile ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12093.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12093.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600BD54E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 147/13 del 09/10/2013 per manutenzione varia Switch di rete 10/100, rullo fusore, ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600CC6BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. LA00016275 del 31/01/2014 periodo dal 27/01/2014 al 31/03/2014 per abbonamento linea dati.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 DEL 13/03/2014 per viaggio d'istruzione effettuato giorno 12/03/2014, Foggia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z630E47627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 64/14 del 04/04/2014 per acquisto di un fotoconduttore, lampada Samsung,masterizzatore DVD e gruppo di recupero toner Sharp MX.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6608D2C1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/13 del 28/02/2013 per acquisto fotoconduttore per fotocopiatrice Sharp.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z69057B39F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/13 del 30/09/2013 per compenso Progettazione Esecutiva Progetto FESR IT 161 PO 004 "Ambienti per l'Apprendimento".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSLVCN54M28A783B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIELLO  VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSLVCN54M28A783B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIELLO  VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26153.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26153.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 930/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo. Progetto PON D-1-FSE-2011-576.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F024223F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo polizza n. 2011/02858 . Assicurazione per n. 603 alunni dal 10/12/2011 al 10/12/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5969.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5969.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70013882F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo spese postali mese di agosto 2011 Conto contrattuale n. 30087518-001.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700A27C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 201301300-03-9-C del 23/05/2013 per aggiornamento "Il nuovo manuale pratico dei contratti pubblici + CD-Rom"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z720980519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 486/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720A36EE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 177/2013/FT del 10/06/2013 per manutenzione straordinaria Laboratori Licei.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720FC4EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41 del 30/05/2014 acquisto materiale di facile consumo guanti,spazzole,ginocchiere,caschi di protezione,scarpe antinfortunistiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730E4768B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 11/04/2014 per viaggio effettuato a Padula giorno 08/04/2014,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3106.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z730F029E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione seminario nazionale CIDI FOGGIA - C.M.  FGIS001004 - 1) DI PALMA FRANCESCO (iscritto al Cidi);  2) TOTARO GIUSEPPE - 3) RICUCCI FILIPPO - 4)  MONACO MICHELE - 5) GUERRA AUSILIA (non iscritti al Cidi).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94095300714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIDI    FOGGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94095300714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIDI    FOGGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 313/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR A-2-2011-36.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79080403C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 200674/2001, 200675/2001 E 200676/2001 DEL 30/11/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO    s.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO    s.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1214.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 228/2013/EC del 28/09/2013 Progetto PON  A-2-FESR-2011-36 per acquisto Lapcabby 32H per 32 notebook,access point per rete wireless, Tablet PC 10,1" Toshiba at 10-A -104, Armadio rack ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18684.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 940/13 del 28/06/2013 per acquisto di materiale di pubblicità, Progetto PON C-4-FSE-2011-479.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E0C00C45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 246/2013/FT del 28/09/2013 per lavoro di manutenzione straordinaria Laboratorio ITC e cablaggio sede centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 27/02/2013 per acquisto registro protocollo mod. 436.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84098050C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 485/13 del 30/03/2013 per  pubblicità  Progetto PON  C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87085AB73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 01/02/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8912AC704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00001/13/2015 acconto  per viaggio d'istruzione Berlino Liceo Scientifico dal 02/03/2015 al 06/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01098310624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MAGICO SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01098310624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA MAGICO SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4426.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A09C9085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 12 del 17/04/2013 - n. 21 del 27/04/2013 - n. 23 del 03/05/2013 per viaggi effettuati da Monte S. Angelo a Foggia e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0E079C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 79 del 03/03/2014 per acquisto libri Ricostruzione di carriera,Gestione del PA04 ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE  PAGANO s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE  PAGANO s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F0E4763F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10  DEL 01/04/2014 per viaggio d'istruzione effettuato giorno 26/03/2014, Bari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1393.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1//23 del 15/03/2013 per pubblicità progetto PON G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 941/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON D-1-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D0F4127D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 65 del 04/04/2014 canone semestrale di assistenza tecnica su computer e fotocopiatrici periodo 01/09/2013 al 28/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0A938BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 934/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1529.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1529.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00A9341D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 926/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA10FBA4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 92 del 03/06/2014 per  manifesti pubblicità Progetto PON FSE-B-1-2013-55</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30D0D9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 317/2013/FT del 20/12/2013  per publbicità Progetto  FESR B-2.B-2011-22.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40EBDE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23/2014 del 10/04/2014 per acquisto pacchetto ricostruzione di carriera.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04557460484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN  SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04557460484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CN  SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60DE5EA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3 del 17/02/2014 per viaggio effettuato giorno 15/02/2014 da Monte S. Angelo a Foggia, campionati studenteschi 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTRSLL63D48F631F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SIBILLA DI LA TORRE ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LTRSLL63D48F631F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO SIBILLA DI LA TORRE ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70A46C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 224/2013/EC del 28/09/2013 Progetto PON B-2.B-FESR-2011-22  per acquisto Lavagna interattiva 77" ,VideoproiettoreXGA, PC docente Oliodata, Cuffie stereo, PC allievi,  ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15790.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15790.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90A9397B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 935/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di facile consumo  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1778.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1778.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA03378DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 416/A del 02/02/2012 per contratto di assistenza AXIOS PLATINUM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA095C7E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 26/03/2013 per noleggio  n. 2 autobus da Monte S. Angelo - Foggia e ritorno giorno 25/03/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB00A93772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 931/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB60BD5486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 256 del 30/12/2013 per acquisto sistema periodico degli elementi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304140712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO EDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03304140712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO EDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB70965B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49 del 25/01/2013  per rinnovo licenza antivirus,</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03069200719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[WITINFORMATICA  S. n.c.  di  BORTONE  MIRELLA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03069200719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[WITINFORMATICA  S. n.c.  di  BORTONE  MIRELLA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB709C6F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 34 del 30/05/2013 per viaggio effettuato giorno 28/05/2013 da Monte S. Angelo - Napoli e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB05AF979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 136E/2012, 133E/2012 E 135E/2012 DEL 18/09/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02549520753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOLS OF  ENGLISH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22031.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22031.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB0CABC88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 15/01/2014 per viaggio effettuato in data 14/01/2014 da Monte S. Angelo - Roma e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1057.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1057.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0DE7637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n, 10 del 13/02/2014 per fornitura del servizio di esperto esterno in materia di sicurezza sul lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALCUNI PASQUALE s.a.s SALUTE E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALCUNI PASQUALE s.a.s SALUTE E SICUREZZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD11E54C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 09/12/2014 per viaggi effettuati  a Foggia, S. Giovanni Rotondo e Bari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1144.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF0C310C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura per fornitura e posa in opera di una lbreria in vetro, composta in n. 5 mensole in cristallo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRLFNC74M18F631E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F.  NEW HOUSE  DI LAURIOLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRLFNC74M18F631E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.F.  NEW HOUSE  DI LAURIOLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 2392 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITÀ PROGETTO PON C-1-FSE-2011-341</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC109AA085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21 del 26/04/2013 acquisto materiale per manutenzioni varie.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1071.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1071.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC2092F2F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/2013 del 09/04/2013 per viaggio d'istruzionw dal 15/04/2013 al 20/04/2013 Tropea.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995330798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVACANZE  S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995330798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEVACANZE  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3980.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC20B126ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1069/13 del 31/07/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON  C-5-FSE-2011-223.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2237.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2237.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2117CA82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione per n- 582 alunni iscritti POL. FW/2014/00106  premio dal 10/12/2014 al 10/12/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA   S.r.L.         MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2319.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2319.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60980530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 487/13 del 30/03/2013 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON          C-1-FSE-2012-220. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60C00C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 666 del 14/10/2013 per fornitura e sostituzione su centrale telefonica protezione elettrica Fitre 220V su barra DIN 19".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC90A9355C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ldo fattura n. 928/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto PON  C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90D2F864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0E8B7C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20 del 28/03/2014  per acquisto di materiale per manutenzione varia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1502.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA107C276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 18/08/2014 per acquisto di n. 18 biglietti ingresso Musical Billy Eliot presso Teatro Victoria Londra.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO  &  APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO  &  APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB11E6B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenza antivirus "VirIT eXplorer PRO"  periodo dal 26/01/2015 al 25/01/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0A93630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 927/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto PON  C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1243.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1243.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0A93866</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 933/13 per acquisto materiale facile consumo Progetto POn F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD208D2BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta fiscale del 19/03/2013 per acquisto libri "Ricostruzione di carriera".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20F5F475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/62 del 26/05/2014 per stampa manifesti a colori,locandine a colori,depliants a colori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50A9379D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 942/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD511C0239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liceo Ginnasio Statale "G.T. GIORDANI"  P.I. 83002760714   Contratto Mobile n. 888010593838 pagamento 3-4-5-6 bimestre 2013 con esclusione della TCG.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM  ITALIA  MOBILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM  ITALIA  MOBILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD60BA0F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 23/09/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA085AB45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 25/01/2013 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0A93605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 929/13 del 28/06/2013 per acquisto di materiale di facile consumo Progetto PON C-4-FSE-2011-479.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB0FBA9D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1491/A del 23/07/2014 per acquisto pacchetto e assistenza SIDI Alunni.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3  D  SOLUTION   S. r. l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0B12712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1070/13 del 31/07/2013 per acquisto materiale  Pubblicità, Progetto PON C-5-FSE-2011-223.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD0A933E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 936/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di  pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2011-1869.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2092F2C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  2013003870 del 20/03/2013 per acquisto enciclopedia " I classici della Letteratura".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5602.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5602.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20A10403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 198 del 20/03/2013 per acquisto libri  " A due passi dall'Italiano" Progettto PON G-1-FSE-2011-322</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNMSM70A15L219M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colanardi Massimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNMSM70A15L219M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Colanardi Massimo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20A93928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 945/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità  Progetto PON  G-1-FSE-2011-322.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE40CA4D06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18/14 del 30/01/2014 per acquisto Switc VGA, alimentatore ATX 500W, rullo di pressione,lama di puluzia ecc. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50A103D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/051 del 23/05/2013 per Pubblicità  Progetto PON E-1-FESR-2011-1190, manifesti 70x100 cm.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE80DA0206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 01/02/2014 per stampe depliant a colori e rilegatura riviste.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE90BD77D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130167965/2001 del 18/10/2013 per acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyQ s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MyQ s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1204.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC0E6E46B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 08/02/2014 per manutenzione e passaggio dati ed installazione axios su nuovo server.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0DA96B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 140025256/2001 del 14/02/2014 per acquisto stampante e toner.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO    s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO    s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0F029F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo per rubrica WebHosting n. ordine 27408246</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OVH.IT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06157670966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVH.IT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>119.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11216863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 320/X/14 del 05/12/2014  per pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2014.208.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2107C275</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 18/08/2014 per acquisto di n. 18 biglietti ingresso Musical Billy Eliot presso Teatro Victoria Londra.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO  &  APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO  &  APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF30A937DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 943/13 del 28/06/2013 per acquisto materiale di pubblicità. Progetto PON F-2-FSE-2011-113.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C05EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67 del 30/10/2013 per viaggio effettuato giorno 29/10/2013 Monte S. Angelo - Molfetta-Trani- Bari r ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70C6FE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01/110 del 20/11/2013 per fornitura manifesti pubblicitari a colori Progetto  PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80F41281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14131484 del 31/10/2014 per servizio pulizia periodo 30/10/2014 al 29/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
