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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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      <oggetto>Saldo fattura  n. 96/15 del 11/03/2015 per  Pubblicità piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 540 X del 29/08/2015 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-1337.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n  502X del 14/07/2015 per pubblicità fornitura targa in plexiglass 70x100 come da intestazione PON.</oggetto>
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      <oggetto>Ssldo fattura n. 297 X del 24/04/2015 per aquisto materiale di cancelleria  Progetto PON FESR-IT-161-P000  C-2-FESR-2010-2660</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fatturea n. V2/550978 del 30/06/2015 per acquisto materiale di cancelleria.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 28/05/2015 per viaggio effettuato giorno 14/04/2015  da Monte S. Angelo a Pescara e Chieti   e ritorno 2 bus.</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n 2015019960 del 14/12/2015 per acquisto enciclopedia 90 anni di cultura Italiana.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA "G. TRECCANI"</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo  fattura n. 39 del 27/11/2015 per viaggio effettuato  da Monte S. Angelo  a Bari, e ritorno.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 117 X del  28/02/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>645.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>645.41</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 159/15 del 09/10/2015 per ssstituzione disco fisso e manutenzione fotocopiatrice.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>729.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>729.55</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 304/2015 del 14/10/2015 per interventi vari sulla rete e sostituzione apparecchi rotti.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 20154E16919 del 08/05/2015 e n. 20154E20555 del 03/06/2015 peracquisto bandiere e attacco a muro per bandiere.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251650C5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 94/S del 24/11/2015 per realizzazione di rete wifi di Istituto con antenne cablate su rete rame.</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7856.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7856.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2715D2051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 539 X del 29/08/2015 per acquisto materiale di facile consumo Progetto PON C-1-FSE-2014-1337.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E14F1BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15119038 del 30/04/2015 per servizio dal 30/04/2015 al 29/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311471288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 77/15 del 15/05/2015 per acquisto  lama di pulizia, dissipatore,disco fisso e rullo pressore.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3117AF4F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 2 del 28/12/2015 per noleggio audio e luci per Concerto di Natale 2015 alunni.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPDMHL83C30H926P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PADOVA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DPDMHL83C30H926P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PADOVA MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3413E067E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 186x del 30/03/2015 per  acquisto materiale facile cobsumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3912AC706</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15-S/TER del 11/04/2015 per viaggio d'istruzione Roma.</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01837140712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONETTI   VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01837140712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONETTI   VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3913E06DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento IVA su  fattura  n. 188x del 30/03/2015 per  Pubblicità piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1604319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice cliente 3731 saldo fattura n.  01458/15 del 07/10/2015 per acquisto libro " Guida alla contrattazione"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI  S.R.L. "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481789659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 861X del 11/12/2015  spese per fornitura Uffici   Avviso 3/2015 Progetto "Students in Training".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 461X del 12/06/2015 per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>604.06</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 192 X del 30/03/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>645.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 2015000008 del 02/16/2015 per Corso di sci a Campitello Matese dal 16 al 20 Febbraio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818520702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONDO MARIA & C.S.N.C.]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 41/15 del 25/11/2015  acquisto attrezzi per pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.MA.C.    s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03884250717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA.C.    s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>303.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 191 X del 30/03/2015 per  acquisto materiale facile cobsumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 79 del  12/09/2015 acquisto aggiornamrnto Orario, 2 chiavi usb e ass. telef. a.s. 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04195820727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO  CARENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04195820727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO  CARENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20150020903 del 03/03/2015 per abbonamento "Il nuovo manuale dei contratti pubblici"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM  MEDIA EDIZIONI   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 189 X del 30/03/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ssldo fattura n. 296 X del 24/04/2015 per aquisto materiale di cancelleria  Progetto PON FESR-IT-161-P000  C-2-FESR-2010-2660</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C1300E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 69/002 del 29/12/2014 per copie eccedenti fotocopiatrice Amm: Prov.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03377260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Ufficio   di Damato Rosa Maria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03377260728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Ufficio   di Damato Rosa Maria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74176434C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 217/15 del 14/12/2015 per acquisto disco fisso, batteria 12 V, lama di pulizia per fotocopiatrice Sharp.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 169/2015 del 01/04/2015 acquisto materiale Lotto 3 per videoconferenza Progetto PON  C-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7717526CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 196/15 del 27/11/2015 per sostituzione del gruppo cassetti su copiatrice Sharp ARM351.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E17A5936</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 7/15 del 23/12/2015 Progetto Avviso2/2015 acquisto materiale di facile consumo per fornitura ufficio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n  31 X  del 17/12/2015 Progetto Avviso2/2015  per manifesti e depliant per incontri e seminari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8213E06ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 194 X del 30/03/2015 per acquisto materiale di cancelleria Progetto Diritti a Scuola tipo A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8713E0650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 118 X del 28/02/2015 per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1293.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1293.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8714E1470</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 118/15 del 06/07/2015 per noleggio di un multifunzione Sharp ARM276 .</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881300BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento  Pais anno 2015, fattura n. 20154AE00525 del 09/01/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B17546A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 9/S del 11/01/2016 per fornitura ed installazione fotocopiatore Develop INEO+224 .</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE & C s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C175B4BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 323/2015 del 02/12/2015 per manutenzione straordinaria rete plesso  e cofigurazione Route.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1702462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 197/15 del 27/11/2015 per acquisto alimentatore per scanner HP e alimentatore per access Point D-Link ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>98.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento IVA su  fattura n. 3_15 del 25/11/2015 per acquisto materiale di Facile consumo per manutenzione varia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>358.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>358.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice Meccanografico FGIS001004  Attivazione della copertura assicurativa RUP.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA  ASSICURAZIONI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA  ASSICURAZIONI  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.176/2015 del 08/04/2015 per intervento tecnico - riconfigurazione rete lan ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 187 X del 30/03/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1293.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1293.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 190 X del 30/03/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>683.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8/X  del 12/06/2015 per manifesti pubblicità  Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 195 X del 30/03/2015 per acquisto materiale di cancelleria Progetto Diritti a Scuola tipo B.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z98181C777</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20164E00278 del 07/01/2016 per rinnovo abbonamento alla rivista Pais 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI   CASA  EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99130CFA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48X del 04/02/2015 per acquisto Dizionari, Italiano, Latino, Greco, Inglese, Francese.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>973.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 193 X del 30/03/2015  per  acquisto materiale facile consumo  piano integrato Progetto PON C-1-FSE-2013-247.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B17322F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. per viaggio effettuato nei giorni 14-15-16/10/2015 da Monte S. Angelo all'agriturismo Taronna, e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11661E01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento IVA su  fattura n. 1-15 del 26/10/2015 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1218ABC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 173/2015 del  01/04/2015  acquisto cattedra multimediale postazione docente ecc. Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>766.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1789523</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 862X del 11/12/2015  per acquisto materiale di consumo collettivo per esercitazioni   Avviso 3/2015 Progetto "Students in Training".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB416E1E6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3_15 del 25/11/2015 per acquisto materiale di Facile consumo per manutenzione varia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086330713</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIVIUCCIO DI Iasio Libero S. & C.  SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3558.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3558.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB715D1FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 541 x del 29/08/2015  per pubblicità Progetto PON C-1-FSE-2014-1337.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE1404FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21 del 09/06/2015 per viaggio effettuato giorno 17/04/2015  da Monte S. Angelo a Foggia  e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC817F6EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura per acquisto di n. 50 licenza antivirus.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTDNC82M08E885Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA   DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC17AD62A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 221/15 del 18/12/2015 per riparazione copiatrice Sharp con sostituzione di 2 Deivery ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03404720710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SERVICE    DI GIUSEPPE  RIZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE17A573E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 8/15 del 23/12/2015 Progetto Avviso2/2015 acquisto materiale di facile consumo per elaborazione materiale didattico.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA S. MICHELE  MONTE S. ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30FD3AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 167/2015 del 01/04/2015  lotto 1 per Centro Documentale e Progettazione Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13607.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13607.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5170271F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 37 del 26/11/2015 per viaggio effettuato giorno 18/11/2015 a  Bari  e ritorno n. 3 pullman.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5178961D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 854X del 09/12/2015 per spese pubblicità Avviso 3/2015 Progetto "Students in Training".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD717024B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 26/11/2015 per viaggio effettuato giorno 14/11/2015 a Chieti e ritorno.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB17A5ABF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 004000 del 21/12/2015 per acqusto "Codice Webtrotter".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOC.IT. PER L'INFORM. ED IL CALC. AUTOMAT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOC.IT. PER L'INFORM. ED IL CALC. AUTOMAT.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF17895DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n 856X del 09/12/2015 per acquisto materiale Didattico individuale  Avviso 3/2015 Progetto "Students in Training".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00337800718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPI  FRANCESCO  CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00FD3B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 253/2015 del  11/06/2015  lotto 2  per Registro Elettronico Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13515.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13515.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11376AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Identificativo contratto n 300875418-001 saldo fattura n 8715333718 per spese postali mese di Ottobre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE    ITALIANE    S.p. A. - ALT SUD 1</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31404FF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22 del 09/06/2015 per viaggio effettuato giorno 16/04/2015 Monte S. Angelo località Bacconi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31750FEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldofattura n. 40 del 02/12/2015 per viaggio effettuato da Monte S. Angelo a Bari e ritorno con n 3 Pullman.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03201550716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONTANARA  VIAGGI   DI MASSIMO TOTARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5173234C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27X del 23/11/2015 per manifesti Progetto Avviso 2/2015 Alternanza scuola lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086310715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISCARI  ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF212189FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 170/2015 del  01/04/2015  Lotto 1   per piccoli adattamenti edilizi  Progetto PON E-1-FESR-2014-1162.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINISTERO  DELLE  FINANZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1860.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZX11661E01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>83002760714</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.I.S.S. "GIAN TOMMASO GIORDANI" ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECOND. SUP. "G.T. GIORDANI"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1-15 del 26/10/2015 per acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SIO   BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSEBNR67A31F631R</codiceFiscale>
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